|
|
Faktúra |
DF2023/80
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.03.2023,do 21.04.2023
|
34,00 |
s DPH |
|
zmluva a dod. k zml.
|
24.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/79
|
Servisné práce na výpočtovej technike
|
680,56 |
s DPH |
|
zmluva 19.04.2021
|
19.04.2023 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/78
|
Tlačiareň MFP Brother, inštalácia tlačiarne, toner,do tlačiarne
|
364,90 |
s DPH |
|
zmluva 19.04.2021
|
19.04.2023 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/60
|
Dederatizačné, dezinsekčné, dezinfekčné práce,v budove elokovaného pracoviska Levočská 22
|
194,40 |
s DPH |
O2023/9
|
|
04.04.2023 |
Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 1102/82 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/58
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,2023
|
27,60 |
s DPH |
|
zml. a dod.1z31.1.22
|
31.03.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/29
|
Administratíva a hospodárenie školy február 2023
|
48,05 |
s DPH |
O2023/8
|
|
15.02.2023 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40
|
Strava pre deti za mesiac február 2023 - réžijné,náklady elokované pracovisko Levočská 22
|
973,70 |
s DPH |
|
zml.o str. z 31.1.23
|
06.03.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/30
|
Dodávka a distribúcia elektriny - finančné,vysporiadanie za mesiac január 2023
|
635,29 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
17.02.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/31
|
Deratizačné, dezinsekčné, dezinfekčné práce,v budove základnej školy
|
324,00 |
s DPH |
O2023/1
|
|
20.02.2023 |
Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 1102/82 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/32
|
Stravné lístky
|
4 828,80 |
s DPH |
|
9000304
|
22.02.2023 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/33
|
Dodávka zemného plynu za mesiac január 2023,elokované pracovisko Levočská 22
|
8 410,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
22.02.2023 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/34
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.01.2023 do,21.02.2023
|
34,00 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
27.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/35
|
Projektor Epson
|
539,00 |
s DPH |
O2023/4
|
|
27.02.2023 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/36
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,február 2023
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.a dod. z 20.1.22
|
28.02.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/37
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac február 2023
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1z 31.1.22
|
28.02.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/38
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.03.2023,do 31.03.2023
|
3 619,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
02.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/10
|
Objednávame si u Vás školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2022 |
SEVT a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/11
|
Objednávame si u Vás školské potreby na základe,dotácie na podporu výchovy k plneniu školských,povinností dieťaťa podľa priloženého rozpisu
|
1 676,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
LUSILA, s.r.o., Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/12
|
Účastnícky poplatok za seminár "Pracovný čas,a evidencia dochádzky v škole"
|
71,10 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i, 158 00 Praha 5 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/13
|
Objednávame si u Vás prenájom priestorov,na Slávnostnú pedagogickú radu z príležitosti,Dňa učiteľov
|
552,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
SLK - Catering, s.r.o.065 11 Nová Ľubovňa 776 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
20.03.2023 |