|
|
Faktúra |
DF2026/75
|
Zabezpečenie odborných poradenských služieb,v oblasti šikany a kyberšikany za apríl 2026
|
49,20 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KŠ13799-1
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/30
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/29
|
Objednávame si u Vás občerstvenie pri príležitosti,Slávnostnej akadémie Dňa učiteľov na deň,17.04.2026 pre 40 zamestnancov
|
859,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
PALMA PLUS, s.r.o., Popradská 10/1523, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/67
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac marec,2026
|
84,87 |
s DPH |
|
zml. a dod. č. 2
|
31.03.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/68
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac marec 2026
|
29,70 |
s DPH |
|
zml. a dod. č. 2
|
31.03.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/66
|
Balík webinárov Zákonník práce
|
199,90 |
s DPH |
O2026/26
|
|
30.03.2026 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Trnavská 80, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/65
|
Biela keramická tabuľa s vodítkami na posuve,Strong s montážou
|
6 784,68 |
s DPH |
O2026/22
|
|
30.03.2026 |
Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/26
|
Objednávame si u Vás webináre Zákonník práce
|
199,90 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Trnavská 80, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/64
|
Kancelársky materiál
|
363,66 |
s DPH |
O2026/24
|
|
26.03.2026 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/62
|
LCD panel s príslušenstvom 4 ks
|
6 844,68 |
s DPH |
O2026/21
|
|
26.03.2026 |
Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/63
|
Interaktívny monitor s príslušenstvom 4 ks
|
6 353,20 |
s DPH |
O2026/19
|
|
26.03.2026 |
Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/61
|
Interiérové vybavenie
|
1 239,70 |
s DPH |
O2026/20
|
|
24.03.2026 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/60
|
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie,od 22.02.2026 do 21.03.2026
|
33,83 |
s DPH |
|
zmluva a dodatok
|
24.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/23
|
Objednávame si u Vás materál na skrinku
|
132,20 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
KRaF, s.r.o., L.Novomeského 288/20, 059 01 Spišská Belá |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/21
|
Objednávame si u Vás LCD panel s príslušenstvom,4 ks
|
6 401.88 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/22
|
Objednávame si u Vás bielu keramickú tabuľu,s vodítkami na posuve 4 ks s montážou
|
6 784,68 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/20
|
Objednávame si u Vás kreslo Club 2 ks, sedačku,Club trio 1 ks bežová
|
1 239.70 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/24
|
Objednávame si u Vás kancelársky materiál
|
363,66 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/59
|
Oprava regulácie ktola PROTHERM
|
42,32 |
s DPH |
|
z 31.03.2022
|
20.03.2026 |
PARGAS, s.r.o., 065 11 Nová Ľubovňa 713 |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/58
|
Zdroj napájací servisné práce, profilaktika,tlačiarne
|
158,00 |
s DPH |
|
z 21.04.2021
|
20.03.2026 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
poverená riadením ZŠ |
20.04.2026 |