Zmluvy, faktúry, objednávky

___________________________________________________________________________________________
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/347 Vodné, stočné, zrážky za obdobie od 18.09.2025,do 05.12.2025 748,55 s DPH 53/334/23Pv 17.12.2025 PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 12.01.2026
Faktúra DF2025/348 Dobropis k FA2025/122 vývoz a zneškodnenie dopadov,za mesiac november 2025 -28,37 s DPH zml.o výp. 11.6.2024 17.12.2025 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 12.01.2026
Objednávka O2025/80 Objednávame si u Vás Vianočné prokážky: 45 ks,v hodnote á 50 eur, 4 ks v hodnote á 30 eur,,8 ks v hodnote á 20 eur - SF 2 530,00 s DPH 16.12.2025 JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 12.01.2026
Objednávka O2025/81 Objednávame si u Vás prenájom miestnosti,na vianočné posedenie pre zamestnancov školy - SF 541,80 s DPH 16.12.2025 Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 12.01.2026
Faktúra DF2025/346 Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac december 2025 28,29 s DPH zml. a dodatok č. 2 16.12.2025 LIVONEC SK, s.r.o. Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 12.01.2026
Faktúra DF2025/344 Prevoz stravy Spojená škola internátna, Levočská,24 - ZŠ Podsadek réžijné náklady za november 2025 219,45 s DPH O2025/49 16.12.2025 Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 12.01.2026
Faktúra DF2025/345 Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,december 2025 84,87 s DPH zml. a dodatok č. 2 16.12.2025 LIVONEC SK, s.r.o. Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 12.01.2026
Faktúra DF2025/343 Služby spojené s nakladaním s odpadom za,IV. štvrťrok 2025 686,68 s DPH 200301 15.12.2025 EKOS s.r.o. Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 12.01.2026
Objednávka O2025/79 Objednávame si u Vás skrinku na náhradný kľúč,15 ks 147,23 s DPH 15.12.2025 PROMETEUS - SL s.r.o., Levočská 36, 064 01 Stará Ľubovňa Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 12.01.2026
Faktúra DF2025/340 Prémiový internet FTTH 12/2025, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa 12/2025,,hovorné 11/202 38,85 s DPH 20091218/3233 12.12.2025 Prvá internetová s.r.o. Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 12.01.2026
Faktúra DF2025/341 Brankársky florbalový komplet 169,90 s DPH O2025/78 12.12.2025 INSPO spol. s.r.o., Vieska 71, 020 01 Púchov Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 12.01.2026
Faktúra DF2025/342 Deratizačné, dezinsekčné, dezinfekčné práce 615,00 s DPH O2025/73 12.12.2025 Lukáš Šujeta - DDD - Beskyd, Mierová 1102/82 Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 12.01.2026
Objednávka O2025/78 Objednávame si u Vás brankársky komplet MPS -,projekt PPV 169,90 s DPH 10.12.2025 INSPO spol. s.r.o., Vieska 71, 020 01 Púchov Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 12.01.2026
Faktúra DF2025/339 Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac november,2025 56,72 s DPH zml. o výp 1162024 10.12.2025 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 12.01.2026
Faktúra DF2025/338 Vodné, stočné, zrážky za mesiac november 2025 156,63 s DPH zml. o výp. 1162024 10.12.2025 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 12.01.2026
Faktúra DF2025/337 Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny za,mesiac november 2025 99,48 s DPH zml. o výp. 1162024 10.12.2025 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 12.01.2026
Faktúra DF2025/331 Burbegel plus UD4 - DP 70% 1L 332,10 s DPH O2025/74 09.12.2025 Gurlex, s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 12.01.2026
Faktúra DF2025/332 Zriadenie vodomernej šachty, vodomerná šachta 3,vývodová, rúra PE 32 20 m, obsyp piesok 1 845,00 s DPH O2025/75 09.12.2025 PM - Instal s.r.o., Plavnica Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 12.01.2026
Faktúra DF2025/335 Vyúčtovanie elektriny a služieb celkom za obdobie,od 01.11.2025 do 30.11.2025 112,72 s DPH č. 1131545 09.12.2025 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 12.01.2026
Faktúra DF2025/334 Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb celkom za,obdobie od 01.11.2025 do 30.11.2025 130,52 s DPH 1131545 09.12.2025 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 Ing. Viera Kičurová riaditeľka ZŠ 12.01.2026
zobrazené záznamy: 21-40/4366